
Job description
根据年度审计计划,执行/带领项目团队执行相关专项审计工作,识别相关问题,对于涉及的问题进行定性对相关人员问责。对管理层提供可操作整改建议,并跟进整改反馈和进度; 执行SOX上市合规内控审计,包括管理层测试及对接外审测试,日常内控管理咨询工作; 针对专属风险业务域,根据专项及内控管理工作识别的风险场景,搭建数据监控模型,定期维护输出风险事项,跟进处理
任职要求 / Qualifications: 学历要求:全日制本科及以上 专业要求:会计、审计、物流等相关专业优先 工作经验要求: 具备3-5年以上甲乙方审计相关经验,例如四大会计事务所法证/咨询/尽调背景,互联网、电商、即时零售、线下零售、工业等相关行业的内审、内控经历优先;具有参与或主导过公司内部审计项目经历优先 通用素质能力要求:具备良好的学习能力、逻辑思维能力、沟通能力、抗压能力,有团队精神和较强适应能力。 技能和证书等加分项:了解美股及港股上市内控管理规则、财税法规、会计准则等;熟练使用Excel/SQL/Python等数据分析工具优先;证书:CPA、CIA等会计审计相关证书优先
符合京东价值观:客户为先、创新、拼搏、担当、感恩、诚信。